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1
Autor corporativo: 
Fuente: 
Editor: 
Fecha: 
16/04/2009
Resumen: 
La ponencia trata de los requerimientos que Solvencia II, ROSSP... traerán a las entidades aseguradoras, habla de una gestión correcta y de la necesidad de una estratégia y un nuevo enfoque.
Señala las ventajas de este cambio ya que supondrá mayor capacidad de competitividad de las empresas y traerá productos más rentables.
Habla de un período de adaptación y de la necesidad de un proyecto, ... ver más
La ponencia trata de los requerimientos que Solvencia II, ROSSP... traerán a las entidades aseguradoras, habla de una gestión correcta y de la necesidad de una estratégia y un nuevo enfoque.
Señala las ventajas de este cambio ya que supondrá mayor capacidad de competitividad de las empresas y traerá productos más rentables.
Habla de un período de adaptación y de la necesidad de un proyecto, dentro del cual tendríamos que observar aparte de la estrategia, la formación y las TIC.
Incluye fuentes de riesgo, tipos de riesgo y tipos de activos. ver menos
2
Autor corporativo: 
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Editor: 
Fecha: 
16/04/2009
Resumen: 
Ponencia de David Blazquez García de Control Interno y Gestión de Riesgos de SantaLucía en la que se analiza el proceso de implatación del sistema de control de interno y gerencia de riesgos en el entidad.
3
Autor corporativo: 
Fuente: 
Editor: 
Fecha: 
16/04/2009
Resumen: 
Juan Pablo Olmo presenta en esta ponencia el control interno y la gestión del riesgo en las entidades aseguradoras, plantea la situación analizando el control interno para ayudar a la planificación e incorporacion del sistema en las entidades aseguradoras.
Muestra sistemas de control interno, actividades de control interno, sistemas de gestion de riesgo,tipos de riesgo, Supervisión del control ... ver más
Juan Pablo Olmo presenta en esta ponencia el control interno y la gestión del riesgo en las entidades aseguradoras, plantea la situación analizando el control interno para ayudar a la planificación e incorporacion del sistema en las entidades aseguradoras.
Muestra sistemas de control interno, actividades de control interno, sistemas de gestion de riesgo,tipos de riesgo, Supervisión del control interno, la aplicación del control interno a la externalización. ver menos
4
Autor corporativo: 
Fuente: 
Editor: 
Fecha: 
16/04/2009
Resumen: 
Catalana Occidente muestra en esta ponencia los casos en los que ha puesto en práctica el control interno y la gerencia de riesgo en la entidad.
5
Autor corporativo: 
Fuente: 
Editor: 
Fecha: 
16/04/2009
Resumen: 
La ponencia aborda el tema del control interno facilitando una definición de control interno y dando algunas referencia normativas, además de analizar los componentes, factores, limitaciones y metodología del control interno.
6
Autor corporativo: 
Fuente: 
Editor: 
Fecha: 
16/04/2009
Resumen: 
Recomendaciones sobre la implantación de un sitema de control interno desde la identificación, el control, la evalucación y la supervisión.
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